Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 23-81-000075

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:23-81-000075
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA
dotação orçamentária:23.901.04.122.0001.2016.0024
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
subelemento:OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA NÃO RECONHECIDA NO RESULTADO
fonte de recurso:RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PODER EXECUTIVO
favorecido:A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO
CPF / CNPJ:39551887000141
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:676 / 2021
descrição do empenho:Pagamento da Portaria de Nº.029/2023 - SEFIN relativo a contratação de pessoa jurídica especializada para prestar os serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de desinsetização, desratização, descupinização e os serviços de sanitização e desinfecção de ambientes e superfícies contra a covid-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Contrato de nº.35/2021 - SEFIN.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 23-81-000075
valor:1.822,66
data de empenho:02/03/2023
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0102/03/202306/03/202315/03/202339.551.887/0001-41A R C DE LIMA SILVA IMUNIZACAO1.822,66

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