Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 23-72-006837

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:23-72-006837
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
subelemento:OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:INSS
CPF / CNPJ:29979036000140
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P347955/2023 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FMS CUSTEIO SUS (CONTA: 001/0008-6/27804-1) PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CREDENCIADOS - COVID), COM LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME C.I N. 056/2023 - CECONTA.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 23-72-006837
valor:510,06
data de empenho:13/09/2023
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0113/09/202314/09/202318/09/202329.979.036/0001-40INSS510,06

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