Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 23-59-000822

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:23-59-000822
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ:09420147000105
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:193 / 2022
descrição do empenho:CONTRATO 40/2023 - Distribuidora Façanha Comércio De Alimentos Ltda - Constitui objeto desse instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS – PROTEÍNAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. CENTRO DIA - 2ª QUINZENA DE MAIO - COVID-19 - BL: Emergencial/Calamidade Alimentação
observação:Referente ao pagamento do empenho: 23-59-000822
valor:839,05
data de empenho:22/05/2023
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0122/05/202306/06/202312/06/202309.420.147/0001-05DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA839,05

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em