Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 23-59-000778

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:23-59-000778
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0141.2021.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL BASICA
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ:09420147000105
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:193 / 2022
descrição do empenho:CONTRATO 40/2023 - DISTRIBUIDORA FAÇANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - Constitui objeto desse instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS – PROTEÍNAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. CRAS - 1ª QUINZENA DE MAIO - COVID-19 - BL: Emergencial/Calamidade Alimentação
observação:Referente ao pagamento do empenho: 23-59-000778
valor:30.453,80
data de empenho:18/05/2023
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0118/05/202306/06/202307/06/202309.420.147/0001-05DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA30.453,80

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