Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 23-59-000594

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:23-59-000594
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0141.2021.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL BASICA
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ:09420147000105
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:193 / 2022
descrição do empenho:CONTRATO N°40/2023 - DISTRIBUIDORA FAÇANHA COMERCIO DE ALIMENTOS - Constitui objeto desse instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS – PROTEÍNAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. - 1 QUINZENA DE ABRIL - CRAS - BL:EMERGENCIAL/ CALAMIDADE ALIMENTAÇÃO
observação:Referente ao pagamento do empenho: 23-59-000594
valor:29.525,60
data de empenho:10/04/2023
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0110/04/202305/05/202311/05/202309.420.147/0001-05DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA29.525,60

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