Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-86-000963

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-86-000963
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
dotação orçamentária:25.918.10.302.0123.2545.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:02881877000407
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:592 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURAS E COMPRESSAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO UNICO DESTE INSTRUMENTO, QUE INTEGRA ESTE TERMO INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS LEGAIS. PROCESSO P330640/2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-86-000963
valor:8.400,00
data de empenho:06/10/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0106/10/202207/11/202223/12/202202.881.877/0004-07POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA8.400,00

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