Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-86-000833

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-86-000833
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
dotação orçamentária:25.918.10.302.0123.2545.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:05675713000179
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:159 / 2022
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTICONVULSIVANTES E ANESTESICOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS, COM OBSERVANCIA AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 362/2021, E EM CONSONANCIA COM O ANEXO UNICO DESTE INSTRUMENTO, QUE INTEGRA ESTE TERMO CONTRATUAL INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. PROCESSO P306376/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-86-000833
valor:5.475,00
data de empenho:14/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/09/202230/11/202216/01/202305.675.713/0001-79SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA5.475,00

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