Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-86-001184

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-86-001184
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
dotação orçamentária:25.918.10.302.0123.2545.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:05675713000179
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:473 / 2022
descrição do empenho:O presente contrato tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS – ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS (FLUCONAZOL, GENTAMICINA, LEVOFLOXACINO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO P377995/2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-86-001184
valor:6.600,00
data de empenho:16/12/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/12/202201/02/202328/03/202305.675.713/0001-79SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA6.600,00

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