Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-86-001055

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-86-001055
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
dotação orçamentária:25.918.10.302.0123.2545.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
CPF / CNPJ:10782385000140
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:105 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE AGULHAS (HIPODERMICAS E GENGIVAIS) E SERINGAS (HIPODERMICAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA - SMS E DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL COM OBSERVANCIA AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 362/2020, E DE ACORDO COM O ANEXO UNICO DESTE INSTRUMENTO, QUE INTEGRA ESTE TERMO CONTRATUAL INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. PROCESSO P298651/2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-86-001055
valor:4.350,00
data de empenho:09/11/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0109/11/202216/02/202328/03/202310.782.385/0001-40GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME4.350,00

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