Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-81-000029

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-81-000029
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA
dotação orçamentária:23.901.04.122.0001.2016.0024
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo
favorecido:SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP
CPF / CNPJ:00466084000153
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:626 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE DESINFECÇÃO E PREVENÇÃO À PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, COM VISTAS A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES E CONTRIBUINTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEFIN, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO CONTRATO DE Nº.04/2022 - SEFIN. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA C.I. DE Nº.52/2022 - CEGEA.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-81-000029
valor:180,60
data de empenho:16/02/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/02/202217/03/202221/03/202200.466.084/0001-53SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP180,60

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