Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-007820

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-007820
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:PROFISSIONAIS CREDENCIADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE LEI 11260/2022
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
favorecido:YASMIN CORDEIRO DE AGUIAR
CPF / CNPJ:08667359335
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P267095/2022, REFERENTE AO AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS CENTROS DE VACINAÇÃO - SMS, CONFORME A LEI Nº 11.260, DE 17 DE MAIO DE 2022 (PARCELA 07/2022).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-007820
valor:1.100,62
data de empenho:18/08/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0118/08/202219/08/202219/08/2022***.673.593-**YASMIN CORDEIRO DE AGUIAR204,54
0118/08/202219/08/202219/08/2022***.039.113-**ANA JÉSSICA MARANHÃO OLIVEIRA204,54
0118/08/202219/08/202219/08/2022***.195.233-**THALYTA MELO DA SILVA165,58
0118/08/202219/08/202219/08/2022***.286.533-**SAMANTHA KAREN BATISTA UCHOA116,88
0118/08/202219/08/202219/08/2022***.524.733-**SARAH CRISTINA FERNANDES MONTE204,54
0118/08/202219/08/202219/08/2022***.489.773-**AQUILA LEONARDO DE SOUZA204,54

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