Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-000779

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-000779
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.304.0128.2239.0001
função:SAUDE
sub-função:VIGILANCIA SANITARIA
programa:VIGILANCIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P036225/2022. PAGAMENTO DA PROFISSIONAL:ENFERMEIRA; QUE PRESTOU SERVIÇOS NA CEVEPI, NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA COVID - 19. CONFORME C.I.N°37/2022. (PARCELA 01/2022).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-000779
valor:2.357,97
data de empenho:11/02/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0111/02/202215/02/202217/02/2022***.032.373-**MILLENA DE SOUZA KOSLOSKI2.357,97

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