Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-006657

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-006657
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:PROFISSIONAIS CREDENCIADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE LEI 11260/2022
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
favorecido:GABRIELLA ARAUJO MONTEIRO
CPF / CNPJ:00840814305
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P224024/2022 - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS CENTROS DE VACINAÇÃO - SMS, CONFORME A LEI Nº 11.260, DE 17 DE MAIO DE 2022 (PARCELA 06/2022).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-006657
valor:1.314,90
data de empenho:12/07/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.408.143-**GABRIELLA ARAUJO MONTEIRO38,96
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.078.543-**JHENIFER VIANA DE ANDRADE136,36
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.673.593-**YASMIN CORDEIRO DE AGUIAR185,06
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.039.113-**ANA JÉSSICA MARANHÃO OLIVEIRA194,80
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.195.233-**THALYTA MELO DA SILVA38,96
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.489.773-**AQUILA LEONARDO DE SOUZA194,80
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.286.533-**SAMANTHA KAREN BATISTA UCHOA155,84
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.524.733-**SARAH CRISTINA FERNANDES MONTE175,32
0112/07/202213/07/202213/07/2022***.298.453-**BRENO NASCIMENTO BARROS194,80

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