Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-003378

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-003378
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:PROFISSIONAIS CREDENCIADOS
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P070837/2022 - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONAL ENFERMEIRO, CREDENCIADO A ATUAR NA ASSISTÊNCIA, PREVENÇÃO E NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE TRABALHOU NO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA CONFORME REQUERIMENTO E O TERMO DE CREDENCIAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO. (PARCELA 02/2022).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-003378
valor:2.619,36
data de empenho:19/04/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/04/202222/04/202225/04/2022***.060.543-**SAMARA DE SOUZA RODRIGUES2.619,36

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