Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-002680

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-002680
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:PROFISSIONAIS CREDENCIADOS
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P072735/2022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONA:VACINADORA II; CREDENCIADO A ATUAR NA ASSISTÊNCIA, NA PREVENÇÃO E NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID - 19, NA VACINAÇÃO CORAPP - NO SESI PARANGABA. CONFORME REQUERIMENTO E O TERMO DE CREDENCIAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO - (PARCELA 02/2022).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-002680
valor:1.985,25
data de empenho:28/03/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/03/202230/03/202231/03/2022***.194.963-**CARLA ADJANY SARAIVA DE SOUZA1.985,25

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