Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-001479

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-001479
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:PROFISSIONAIS CREDENCIADOS
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P033787/2022 - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONAL SUPERVISOR, CREDENCIADO A ATUAR NA ASSISTÊNCIA, NA PREVENÇÃO E NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID - 19, NA CORAPP - ATENÇÃO PRIMÁRIA (CENTRO DE VACINAÇÃO DO SESI PARANGABA - 14 DIAS TRABALHADOS NA SEMANA E 02 DIAS TRABALHADOS NO FINAL DE SEMANA). CONFORME REQUERIMENTO E O TERMO DE CREDENCIAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO - (PARCELA 01/2022).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-001479
valor:2.610,00
data de empenho:24/02/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0124/02/202225/02/202225/02/2022***.186.613-**MARIA AMANDA OLIVEIRA DA SILVA2.610,00

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