Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-72-011585

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-72-011585
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2133.0005
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:4 - DESPESAS DE CAPITAL
grupo natureza despesa:4 - INVESTIMENTOS
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
subelemento:APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:55983274000130
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:833 / 2022
descrição do empenho:P408737/2022 - CONTRATO N. 511/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS E A EMPRESA OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAIS ESTACIONÁRIAS, PARA GARANTIA DO ATENDIMENTO AOS BEBÊS QUE NASCEM PREMATUROS NOS HOSPITAIS SECUNDÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA (HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC), LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, CLASSIFICADOS COMO MATERNO- NEONATAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO ÚNICO DO PRESENTE CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 20210305-SESA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.2021/00331. CONFORME CI N. 135/2022. **PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA N.11621.453000/1200-08, (PORTARIA INVESTIMENTO - COVID) PORTARIA N. 3.688, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-72-011585
valor:29.997,13
data de empenho:14/12/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/12/202230/05/202301/06/202355.983.274/0001-30OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA29.997,13

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em