Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-6-000989

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-6-000989
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0005
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:DROGAFONTE LTDA
CPF / CNPJ:08778201000126
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:159 / 2022
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº362/2021 - CONTRATO Nº 077/2022;P329651/2022 SETEMBRO PORTARIA 1329/2022-MS
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000989
valor:7.500,00
data de empenho:23/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/09/202201/02/202309/03/202308.778.201/0001-26DROGAFONTE LTDA7.500,00

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