Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-6-000925

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-6-000925
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0005
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CPF / CNPJ:27600270000190
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:37 / 2022
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 360/2021 - CONTRATO Nº 040/2022;SPU P296487/2022,PORTARIA 2021/2242 -FONTE 1602-APOST-MS- 2021-206 PUBLICADO EM 1918/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000925
valor:72,00
data de empenho:19/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/09/202201/12/202226/12/202227.600.270/0001-90LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI72,00

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