Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-6-000896

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-6-000896
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0005
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:COMERCIAL VALFARMA LTDA
CPF / CNPJ:02600770000109
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:905 / 2020
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 221/2021-A - CONTRATO Nº 443/2021;P296935/2022 AGOSTO PORTARIA 2021/2042 PUBLICADA EM 1918/20221
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-6-000896
valor:1.494,98
data de empenho:14/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/09/202218/10/202226/12/202202.600.770/0001-09COMERCIAL VALFARMA LTDA1.494,98

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