Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-5-000798

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-5-000798
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
dotação orçamentária:25.908.10.302.0123.2621.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
CPF / CNPJ:08077211000134
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:413 / 2022
descrição do empenho:O presente contrato tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (CLORETO DE CARBACOL, DANTROLENO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, de acordo com as especificações previstas na cláusula terceira deste contrato e na Ata de Registro de Preços nº 010/2022-C, tendo como gerenciador o INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA/IJF, e em consonância com os quantitativos previstos no Anexo Único deste instrumento. DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19 P402341/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000798
valor:3.960,00
data de empenho:25/11/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0125/11/202211/04/202329/05/202308.077.211/0001-34TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA3.960,00

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