Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-5-000790

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-5-000790
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
dotação orçamentária:25.908.10.302.0123.2621.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CPF / CNPJ:43556958000176
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:550 / 2022
descrição do empenho:O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ATADURAS, SALTOS ORTOPÉDICOS E OUTROS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde – SMS e dos Hospitais da Rede Municipal de Saúde, com observância às especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n°143/2022, e em consonância com o ANEXO ÚNICO deste instrumento, que integra este termo contratual independente de sua transcrição, para todos os fins e efeitos legais. P392610/2022. DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000790
valor:1.458,00
data de empenho:24/11/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0124/11/202210/02/202313/03/202343.556.958/0001-76ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA1.458,00

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