Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-5-000668

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-5-000668
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
dotação orçamentária:25.908.10.302.0123.2621.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:05675713000179
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:159 / 2022
descrição do empenho:O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ANTICONVULSIONANTES E ANESTÉSICOS), PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM O ANEXO ÚNICO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO PARA FINS LEGAIS. CONT. 184/2022 - DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000668
valor:780,00
data de empenho:27/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0127/09/202225/11/202213/01/202305.675.713/0001-79SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA780,00

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