Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-5-000660

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-5-000660
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
dotação orçamentária:25.908.10.302.0123.2621.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:PHARMAPLUS LTDA
CPF / CNPJ:03817043000152
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:351 / 2022
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA GARANTIA DO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDO NOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA E NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU FORTALEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO ÚNICO DESTE INSTRUMENTO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2021 - SEPOG).CONT: 066/2022 DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000660
valor:1.050,00
data de empenho:23/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/09/202201/03/202320/03/202303.817.043/0001-52PHARMAPLUS LTDA1.050,00

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