Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-5-000652

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-5-000652
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
dotação orçamentária:25.908.10.302.0123.2621.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL LABORATORIAL
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:IMPORTEC - IMP. CEARENSE LTDA.
CPF / CNPJ:07197536000198
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:416 / 2022
descrição do empenho:2.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES NOS SEGUIMENTOS COAGULAÇÃO, HEMATOLOGIA, GASOMETRIA, HORMÔNIOS, CONGÊNITOS E IMUNOHEMATOLOGIA COM A DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ANALISADORES EM REGIME DE COMODATO, QUANDO NECESSÁRIO, INCLUINDO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA (24 HORAS/DIA) E ASSESSORIA CIENTÍFICA NOS LOCAIS DOS EQUIPAMENTOS, para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no ANEXO ÚNICO deste instrumento, que íntegra este termo para todos os fins e efeitos legais. CONT: 319/2022 DECRETO Nº 14.629 DE 30/03/2020 QUE FUNDAMENTA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PANDEMIA (COVID 19)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-5-000652
valor:55.720,00
data de empenho:23/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/09/202215/12/202213/01/202307.197.536/0001-98IMPORTEC - IMP. CEARENSE LTDA.55.720,00

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