Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-4-000238

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-4-000238
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
dotação orçamentária:25.915.10.302.0123.2621.0007
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:05675713000179
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:68 / 2021
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL- PARTE II(MEPIVACAINA, METADONA, METARAMINOL E OUTROS), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 116/2022 DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HDGM-M, MÊS DE MARÇO/2022, Nº DO PROCESSO SPU P100229/2022.CONTRATO 366/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 363/2020, PROCESSO P099423/2021.CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-4-000238
valor:3.795,00
data de empenho:29/03/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0129/03/202201/06/202211/10/202205.675.713/0001-79SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA3.795,00

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em