Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-4-000231

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-4-000231
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
dotação orçamentária:25.915.10.302.0123.2621.0007
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:COMERCIAL MULTIVENDAS.COM LTDA
CPF / CNPJ:26088958000170
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:125 / 2022
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS PARA MATERNIDADE), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 101/2022, DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HDGM-M, MÊS DE MARÇO/2022, Nº DO PROCESSO SPU P100412/2022, CONTRATO N° 578/2021, PROCESSO P293727/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 177, DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-4-000231
valor:3.500,00
data de empenho:28/03/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/03/202210/05/202222/06/202226.088.958/0001-70COMERCIAL MULTIVENDAS.COM LTDA3.500,00

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