Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-4-000228

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-4-000228
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
dotação orçamentária:25.915.10.302.0123.2621.0007
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL LABORATORIAL
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF / CNPJ:18269125000187
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:615 / 2021
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E GLICOSÍMETROS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HDGM-M, MÊS DE MARÇO/2022, Nº DO PROCESSO SPU P100250/2022,CONTRATO 523/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2020-I, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P195676/2021, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 177, DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-4-000228
valor:6.036,00
data de empenho:28/03/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/03/202210/05/202222/06/202218.269.125/0001-87BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA6.036,00

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