Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-4-000226

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-4-000226
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
dotação orçamentária:25.915.10.302.0123.2621.0007
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:72201890000100
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:225 / 2021
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS DESCARTÁVEIS),CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 102/2022, DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HDGM-M, MÊS DE MARÇO/2022, CONTRATO N° 233/2021, PROCESSO P089909/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 282/2020 - SMS.CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 177, DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-4-000226
valor:1.000,00
data de empenho:28/03/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/03/202225/05/202222/06/202272.201.890/0001-00DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1.000,00

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