Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-3-000408

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-3-000408
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA
dotação orçamentária:25.911.10.302.0123.2621.0003
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
CPF / CNPJ:09485574000171
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:108 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES DA COVID-19,COM RECURSOS ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 177 DE 31 DE JANEIRO 2022. CONTRATO N° 227/2020 COM PROCESSO P107852/2022.REFERENTE A ABRIL/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-3-000408
valor:3.780,00
data de empenho:04/04/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0104/04/202210/05/202207/06/202209.485.574/0001-71PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA3.780,00

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