Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-3-001768

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-3-001768
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA
dotação orçamentária:25.911.10.302.0123.2621.0003
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
CPF / CNPJ:10782385000140
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:666 / 2022
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES DA COVID-19,COM RECURSOS ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 1329 DE 31 DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 364/2022 PREGÃO 184/2022 COM PROCESSO P401436/2022.REFERENTE A NOVEMBRO/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-3-001768
valor:105,10
data de empenho:22/11/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0122/11/202216/12/202203/02/202310.782.385/0001-40GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME105,10

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em