Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-3-001759

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-3-001759
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA
dotação orçamentária:25.911.10.302.0123.2621.0003
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:02881877000407
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:592 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES DA COVID-19,COM RECURSOS ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 1329 DE 31 DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 071/2022 PREGÃO 65/2021 COM PROCESSO P399394/2022.REFERENTE A NOVEMBRO/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-3-001759
valor:4.095,00
data de empenho:22/11/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0122/11/202216/03/202325/05/202302.881.877/0004-07POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA4.095,00

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