Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-3-001367

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-3-001367
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA
dotação orçamentária:25.911.10.302.0123.2621.0003
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CPF / CNPJ:39707683000157
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:350 / 2022
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR,COM RECURSOS ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. CONTRATO N° 221/2021 PREGÃO 220/2021 COM PROCESSO P327795/2022.REFERENTE A SETEMBRO/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-3-001367
valor:10.584,00
data de empenho:21/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/09/202208/11/202226/12/202239.707.683/0001-57GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA10.584,00

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