Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-3-001359

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-3-001359
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA
dotação orçamentária:25.911.10.302.0123.2621.0003
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:CREMER S.A.
CPF / CNPJ:82641325002161
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:592 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR,COM RECURSOS ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 2242 DE 01 DE JULHO DE 2021. CONTRATO N° 593/2021 PREGÃO N° 065/2021 COM PROCESSO P325997/2022.REFERENTE A SETEMBRO/2022
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-3-001359
valor:15.035,40
data de empenho:20/09/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0120/09/202227/10/202226/12/202282.641.325/0021-61CREMER S.A.15.035,40

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