Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-2-001698

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-2-001698
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
dotação orçamentária:25.910.10.302.0123.2621.0002
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF / CNPJ:34396122000160
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:394 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES SOLICITADO PELA FARMÁCIA COM A ORDEM DE COMPRA Nº 1736 -P370805/2022 (COVID) DO PE Nº 095/2020 CONTR. 004/2022 PRZ : 10 DIAS.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-2-001698
valor:1.077,80
data de empenho:27/10/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0127/10/202218/11/202226/12/202234.396.122/0001-60SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI1.077,80

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