Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 22-2-001559

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:22-2-001559
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
dotação orçamentária:25.910.10.302.0123.2621.0002
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
favorecido:KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP
CPF / CNPJ:02005077000180
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:374 / 2022
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – SOLICITADO PELA FARMÁCIA COM ORDEM DE COMPRA Nº 1606 -P342857/2022 (COVID) DO PE Nº 094/2021 - CONTR. 131/2022 - PRZ : 10 DIAS UTEIS
observação:Referente ao pagamento do empenho: 22-2-001559
valor:760,00
data de empenho:03/10/2022
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0103/10/202209/01/202314/02/202302.005.077/0001-80KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP760,00

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