Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-86-000628

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-86-000628
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
dotação orçamentária:25.918.10.302.0124.2545.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:02908738000187
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:906 / 2020
descrição do empenho:CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MMH (CÂNULAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2019 - SMS E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2020 - SMS, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO ÚNICO AO PRESENTE CONTRATO. PROCESSO P231170/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-86-000628
valor:906,50
data de empenho:28/09/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/09/202111/11/202128/12/202102.908.738/0001-87F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA906,50

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