Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-009919

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-009919
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:PROFISSIONAIS CREDENCIADOS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P325481/2021 - REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, CREDENCIADO A ATUAR NA ASSISTÊNCIA, PREVENÇÃO E NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER - HDGMJW, CONFORME REQUERIMENTO E O TERMO DE CREDENCIAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO. (PARCELA 10/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-009919
valor:5.246,63
data de empenho:18/11/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0118/11/202123/11/202125/11/2021***.141.793-**LUCAS VIEIRA CAMPELO5.246,63

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