Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-009778

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-009778
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P296695/2021- REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PROFISSIONAL ENFERMEIRA QUE PRESTOU SERVIÇO NAS AÇOES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - CORAPP. OFICIO N° 1270/2021 (PARCELA 08/2021)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-009778
valor:2.940,00
data de empenho:16/11/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/11/202118/11/202123/11/2021***.497.503-**MARIA DE JESUS ARAUJO LOIOLA2.940,00

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