Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-009397

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-009397
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:4 - DESPESAS DE CAPITAL
grupo natureza despesa:4 - INVESTIMENTOS
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
subelemento:APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
CPF / CNPJ:83802215000153
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:576 / 2021
descrição do empenho:PROCESSO P306841/2021 - CONTRATO N. 497/2021 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E A EMPRESA OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Aquisição de material permanente (equipamentos e outros), para atender à demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza - SMS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no ANEXO ÚNICO deste instrumento, que integra este termo contratual independentemente de sua transcrição, para todos os fins e efeitos legais. CI N. 1295/2021. PORTARIA N. 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - COVID.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-009397
valor:255.000,00
data de empenho:27/10/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0127/10/202107/12/202110/12/202183.802.215/0001-53OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.255.000,00

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