Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-008777

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-008777
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P291270/2021. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PROFISSIONAIS:TECNICO DE ENFERMAGEM;QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO COVID, NOS FINAIS DE SEMANANAS UAPS DA CORES III. CONFORME OFÍCIO N°276/2021. (PARCELA 09/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-008777
valor:876,50
data de empenho:14/10/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/10/202118/10/202120/10/2021***.469.323-**ALINE CORDEIRO ANICETO255,00
0114/10/202118/10/202120/10/2021***.770.623-**CHARLENE RODRIGUES DE SOUSA FARIAS128,75
0114/10/202118/10/202120/10/2021***.026.248-**MAIRA MONICA DE OLIVEIRA120,00
0114/10/202118/10/202120/10/2021***.205.903-**FRANCISCA SANTANA DE FARIAS SOUSA123,00
0114/10/202118/10/202120/10/2021***.920.428-**GERSINA DE SOUZA MOREIRA129,75
0114/10/202118/10/202120/10/2021***.540.583-**ELAINNY DE OLIVEIRA SOUZA120,00

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