Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-000875

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-000875
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
subelemento:OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF / CNPJ:05924588000193
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:11826 / 2018
descrição do empenho:CONTRATO Nº 02/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2018. PROCESSO P044902/2021, APENSO AO P035185/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-000875
valor:46.240,42
data de empenho:11/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0111/02/202115/02/202117/02/202105.924.588/0001-93SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA46.240,42

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