Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-006770

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-006770
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P222153/2021 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIONAL V, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME MEMO Nº 221/2021, (PARCELA 07/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-006770
valor:3.000,00
data de empenho:12/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0112/08/202113/08/202113/08/2021***.599.793-**CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA600,00
0112/08/202113/08/202113/08/2021***.666.803-**ISABEL DA SILVA LIMA600,00
0112/08/202113/08/202113/08/2021***.194.963-**CARLA ADJANY SARAIVA DE SOUZA600,00
0112/08/202113/08/202113/08/2021***.798.753-**MARIA ENEIDA ARAUJO MONTEIRO600,00
0112/08/202113/08/202113/08/2021***.563.003-**MARIA VANISA DA SILVA MARTINS300,00
0112/08/202113/08/202113/08/2021***.083.403-**JULIANA BERNARDO LINO300,00

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