Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-006662

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-006662
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P217569/2021- REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS, QUE PRESTARAM SERVIÇO NO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA- JOSÉ WALTER, NAS UNIDADES COVID - 19, OFICIO 385/2021 (PARCELA 07/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-006662
valor:5.515,04
data de empenho:10/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0110/08/202111/08/202111/08/2021***.081.273-**BRENDA RAFAELA DA SILVA BANDEIRA2.068,14
0110/08/202111/08/202111/08/2021***.775.813-**ANA JESSICA FERREIRA DE SOUZA MONTEIRO1.378,76
0110/08/202111/08/202111/08/2021***.713.793-**JEOVANA DA SILVA RODRIGUES1.378,76
0110/08/202111/08/202111/08/2021***.122.903-**EMANUELE SILVA DE SOUSA689,38

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