Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-005827

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-005827
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P188649/2021 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, QUE TRABALHARAM NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS (VACINAÇÃO COVID-19), NAS UAPS/CORES III. CONFORME OFÍCIO N.155/2021.(PARCELA 06/2021)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005827
valor:850,25
data de empenho:09/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.469.323-**ALINE CORDEIRO ANICETO376,75
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.247.143-**VANDERLUCIA BRITO ALEXANDRE113,75
0109/07/202112/07/202113/07/2021***.770.623-**CHARLENE RODRIGUES DE SOUSA FARIAS359,75

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