Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-005773

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-005773
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:P185325/2021 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, QUE TRABALHARAM NAS UAPS/CORES I, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA - PLANTÃO COVID-19. CONFORME OFICIO Nº 229/2020. PARCELA: 06/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005773
valor:4.183,89
data de empenho:08/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0108/07/202109/07/202112/07/2021***.833.953-**CLARISSA FERREIRA LESSA309,45
0108/07/202109/07/202112/07/2021***.755.633-**MARIA VALDIRLENE ALVES DA SILVA927,72
0108/07/202109/07/202112/07/2021***.648.993-**SHEYLA LIRA CAVALCANTE1.101,36
0108/07/202109/07/202112/07/2021***.167.993-**NELITON DA COSTA SILVA932,13
0108/07/202109/07/202112/07/2021***.400.533-**NARAH KERCYA LOPES CARNEIRO913,23

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