Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-005749

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-005749
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
subelemento:APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CPF / CNPJ:05924588000193
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:11826 / 2018
descrição do empenho:P184577/2021- CONTRATO Nº 02/2018 DE SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO EDITAL Nº 3870, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SMS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SEPOG E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005749
valor:21.514,17
data de empenho:07/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0107/07/202108/07/202112/07/202105.924.588/0001-93SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA21.514,17

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