Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-005074

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-005074
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS UAPS DA CORES III - VACINAÇÃO COVID, CONFORME OFICIO N. 117/2021 E PROCESSO P158335/2021. ( PARC 05/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-005074
valor:1.501,25
data de empenho:16/06/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/06/202123/06/202123/06/2021***.282.033-**FRANCISCO ANDRE BARBOSA MENDONCA120,00
0116/06/202123/06/202123/06/2021***.247.143-**VANDERLUCIA BRITO ALEXANDRE244,00
0116/06/202123/06/202123/06/2021***.469.323-**ALINE CORDEIRO ANICETO523,50
0116/06/202123/06/202123/06/2021***.770.623-**CHARLENE RODRIGUES DE SOUSA FARIAS613,75

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