Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-004071

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-004071
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTARAM SERVIÇO NO HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA. OFICIO 078/2021, PROCESSO P127001/2021 (PARCELA 04/2021)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-004071
valor:12.086,08
data de empenho:14/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.750.923-**ANTONIO BENEDITO GOMES RODRIGUES1.342,48
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.407.343-**BRENDA TAINARA VICENTE DE LIMA2.943,13
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.212.853-**KARLA JULIETTE BASTOS DE SOUSA1.290,85
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.993.763-**WAGNA BATISTA SILVA QUEIROZ1.187,57
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.701.123-**NAMANHA PASCOA MONTEIRO2.943,13
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.924.203-**VANESSA RUFINO DE ARAUJO1.869,08
0114/05/202120/05/202120/05/2021***.934.363-**MARIA OZILENE SILVA LOPES509,84

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