Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-003696

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-003696
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NOS PLANTÕES EXTRAS COVID, CONFORME OFÍCIO Nº 199/2021-HDEBO E PROCESSO P102027/2021 (PARCELA 03/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-003696
valor:33.157,09
data de empenho:07/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.154.873-**GUILHERME DA SILVA PESSOA9.306,27
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.794.013-**MARIA LEOVANNI C DANTAS4.962,96
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.111.813-**SANDRA MARIA TEIXEIRA AGUIAR3.101,85
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.262.243-**EDIANA FERRER LIMA CARNEIRO1.861,11
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.803.903-**THAIS DE OLIVEIRA DUMONT3.377,89
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.393.903-**FILIPE CELESTINO GIRAO NOBRE5.239,00
0107/05/202107/05/202107/05/2021***.734.113-**CARLOS JHONE COELHO DA SILVA5.308,01

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